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河南11选5开奖查询:遼寧省作家協會2018年度部門決算

時間:2019-09-05 09:33      來源:河南11选5开奖信息
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第一部分    遼寧省作家協會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分    遼寧省作家協會2018年度部門決算情況說明
第三部分    名詞解釋
第四部分    遼寧省作家協會2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第一部分 遼寧省作家協會概況
  一、主要職責
  遼寧省作家協會是中國共產黨遼寧省委員會領導的遼寧作家自愿結合的專業性人民團體,是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶,是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量,也是作家和文學工作者社會存在的重要體現。遼寧省作家協會是中國作家協會的團體會員,接受中國作家協會的工作指導,對遼寧省作家協會各團體會員開展聯絡、協調、服務、倡導工作。
  遼寧省作家協會以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和″三個代表″重要思想為指導,貫徹執行黨的基本路線,堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,弘揚主旋律,提倡多樣化,尊重文學規律,發揚藝術民主,團結和組織全省作家和文學工作者,發展和繁榮社會主義文學事業,滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,促進人的全面發展,加強社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設,為建設和諧的文學強省,全面建設小康社會,實現中華民族的偉大復興而努力奮斗。
  遼寧省作家協會的一切活動以中華人民共和國憲法為根本準則,遵守國家的各項法律、法規,通過提供服務、反映訴求、規范行為等舉措,發揮作協作為人民團體的協調和凝聚作用,順應社會主義現代化建設的客觀需要,按照自身特點積極主動地開展有關工作和各項活動。遼寧省作家協會的正?;疃芊殺;?。遼寧省作家協會維護憲法和法律賦予會員的民主權利和相關權益,保障會員從事創作、研究、文學交流活動的自由。
  堅持文學創作的正確方向,鼓勵作家貼近實際,貼近生活,貼近群眾,樹立精品意識;提倡題材、體裁、形式的多樣化和多種藝術風格、流派的充分發展;繼承和發揚中華民族優秀文學傳統,汲取世界各民族文學的長處,在內容和形式上積極探索和創新,鼓勵蘊含東北地域文化特色的文學創作,不斷提高作品思想水平和藝術水平。采取多種形式對優秀的創作成果和優秀作家,給予表彰和獎勵。
  積極發現、培養文學事業的新生力量,關心青年作家的成長,努力發展和壯大文學隊伍;擔負面向社會對文學從業人員進行文學評獎、文學創作專業職稱資格評審及文學資質的考核與評定等職責。
  加強文學理論建設和文學評論工作,提倡和鼓勵不同學術觀點和學派的自由討論;開展健康、科學的文學批評,切實加強對創作思想的引導。
  努力辦好遼寧省作家協會所屬的文學期刊,不斷提高質量,增強導向性、思想性和藝術性。
  積極開展與媒體、企業等社會各界的合作,促進文學產業發展,營造有利于作家協會健康發展的社會氛圍和市場環境,發揮文學在社會進步和經濟發展中的積極作用。
  加強與有關學會、協會的聯系,通過各種方式密切與各團體會員和廣大會員的溝通,注意發揮聯絡、協調、服務和倡導作用,將遼寧省作家協會辦成真正代表我省作家和文學工作者心愿的民主、和諧的專業性人民團體,成為會員之家,成為省委、省政府以及社會各界與作家聯絡的重要渠道和橋梁。
  二、機構設置
  納入遼寧省作家協會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:遼寧省作家協會機關
 
第二部分 遼寧省作家協會2018年度部門決算情況說明
  一、收入支出決算總體情況
 ?。ㄒ唬┦杖胱薌?64.21萬元,包括:
  1.財政撥款收入766.27萬元,占收入總計的88.67%。其中:公共預算財政撥款收入766.27萬元,政府性基金收入0萬元。
  2.上級補助收入0萬元。
  3.事業收入0萬元。
  4.經營收入0萬元。
  5.附屬單位上繳收入0萬元。
  6.其他收入0萬元。
  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
  8.上年結轉和結余97.94萬元,占收入總計的11.33%。
  與上年相比,今年收入減少949.80萬元,降低52.36%,主要原因:下屬事業單位劃轉。
 ?。ǘ┲С鱟薌?04.49萬元,包括:
  1.基本支出674.79萬元,占支出總計的83.88%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出423.17萬元,對個人和家庭的補助支出81.69萬元,商品和服務支出159.92萬元,其他10.01萬元。
  2.項目支出129.70萬元,占支出總計的16.12%。
  3.上繳上級支出0萬元。
  4.經營支出0萬元。
  5.對附屬單位補助支出0萬元。
  與上年相比,今年支出減少965.33萬元,降低54.54%,主要原因:下屬事業單位劃轉。
 ?。ㄈ┠昴┙嶙徒嵊?9.73萬元。
  主要是新增人員經費年末才下撥等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少19.27萬元,降低24.39%,主要原因:是嚴格按照預算執行,盡量減少結余結轉。
  二、財政撥款支出決算情況
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  2018年度財政撥款支出804.49萬元,其中:基本支出674.79萬元,項目支出129.70萬元。與上年相比,財政撥款支出減少831.89萬元,降低50.84%,主要原因:下屬事業單位劃轉。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
 ?。ǘ┚嚀邇榭?。
  2018年度財政撥款支出804.49萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出627.28萬元,占77.97%;社會保障和就業支出128.34萬元,占15.95%;醫療衛生與計劃生育支出21.97萬元,占2.73%;節能環保支出0萬元;農林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探信息等支出0萬元;援助其他地區支出0萬元;國土海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.90萬元,占3.34%。
  1.一般公共服務支出627.28萬元,具體包括:
 ?。?)行政運行497.58萬元,主要是行政運行等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)一般行政管理事務129.70萬元,主要是行政管理等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)預算改革業務0萬元。
 ?。?)財政國庫業務0萬元。
 ?。?)信息化建設0萬元。
 ?。?)事業運行0萬元。
 ?。?)其他財政事務支出0萬元。
  2.社會保障和就業支出128.34萬元,具體包括:
 ?。?)歸口管理的行政單位離退休65.32萬元,主要是離退休等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)事業單位離退休0萬元。
 ?。?)機關事業單位基本養老保險繳費46.92萬元,主要是養老保險繳費等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)死亡撫恤16.10萬元,主要是死亡撫恤等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)傷殘撫恤0萬元。
  3.醫療衛生與計劃生育支出21.97萬元,包括:
 ?。?)行政單位醫療21.97萬元,主要是行政單位醫療等支出,完成年初預算的100%。
 ?。?)事業單位醫療0萬元。
  4.節能環保支出0萬元。
  5.農林水事務支出0萬元。
  6.交通運輸支出0萬元。
  7.資源勘探信息等支出0萬元。
  8.國土海洋氣象等事務支出0萬元。
  9.住房保障支出26.90萬元,具體包括:
  住房公積金26.90萬元,主要是單位職工公積金繳納等支出,完成年初預算的100%。
  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.58萬元,完成年初預算的15.99%,決算數小于年初預算數的主要原因是由于機構改革,原定18年進行的北歐文學交流暫停。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.19萬元,公務用車購置及運行維護費5.39萬元。
  1.因公出國(境)費0萬元。與上年持平。
  2.公務接待費0.19萬元。2018年公務接待費比上年減少0.03萬元,下降13.6%,主要原因是接待任務減少。
  3. 公務用車購置及運行費5.39萬元。公務用車運行費比上年減少3.25萬元,下降37.61%,主要原因是下屬事業單位劃轉,公務用車運行費減少。
  公務用車購置費0萬元。
  公務用車運行維護費5.39萬元,主要用于車輛加油維修等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。
  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出627.28萬元,其中:人員經費504.86萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費122 .42萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
  五、其他重要事項的情況說明
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  2018年作家協會機關運行經費支出497.58萬元,比上年增加65.28萬元,增長15.10%,主要原因是2018年5月單位增加兩名新人員。
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  2018年作家協會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
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  截至2018年12月31日,作家協會共有車輛3輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
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  根據財政預算管理要求,省財政廳組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目1個,涉及資金129.7萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100分。
第三部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
  14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  16.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

 
第四部分 遼寧省作家協會2018年度部門決算表
















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